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倉庫管理制度【推薦】

來源:女友組    閱讀: 2.89W 次
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現如今,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度一經制定頒佈,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編整理的倉庫管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

倉庫管理制度【推薦】

倉庫管理制度1

1、負責倉庫管理員的日常管理工作,對出入庫的物品和工具進行驗放、登記,對不符合規定的物品和手續不清的有權拒絕入庫或領取。

2、根據物品的體積、特性、型號、規格等進行分類合理存放管理,對每一品種要做相應的貨卡標識。

3、保持倉庫清潔衛生、通風良好,並做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施,確保品質和庫房安全。

4、立倉庫管理資料,做到手續、記錄物資賬本齊全。

5、每極度,接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。

6、材料堅持'先入先出、後入後出'的原則,合理利用降物的使用價值。

7、不斷提高業務水平,保證各崗位領料及時,工具借還有序。

8、倉管員要經常向使用部門諮詢調查採購員所購買物品是否實用、好用,及時反映,確保採購物品質量,做到物盡其用,保證採購質量。

9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。

倉庫管理制度2

第一章倉庫制度總則

爲使倉庫管理工作規範化,本規定依據制度管理規定結合本公司的具體情況,特制定本規定。以達到高度運用人力,保證公司財產物資完好無損,提高經營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整,更好地爲公司經營管理服務。

第二章倉庫管理細則

一.面輔料收貨及入庫制度;

(1)所有面輔料入庫前由採購對面進行正確覈對。新產品更應重視覈對。採購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字後及時交給倉庫主管錄入系統。

(2)面輔料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放面輔料,不得在規劃的區域外擺放,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

(3)需要採購測試檢驗面輔料的需要當天確認數量、放至待檢區;檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認,確認入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因徹底解決完成,有借料的需要見到相關單據,檢驗不合格的需要退貨或換貨。

(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置,小物料可以放在箱子裏,並明確儲放位置。

第三章入庫制度

一、對於成品入庫要清點數量,覈對合同日期、款號、顏色、尺碼,如有出入及時與相關部門負責人及廠方覈對;

二、入庫後及時整理上架,並做好標記,入庫明細交予倉庫主管錄入系統及單據存檔;

三、採購物料抵庫後,倉庫管理人員(成品和原料)要按照已覈准的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細覈對物資的合同,品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損,覈對無誤後將到貨日期及實收數量填記於相關單據上;

第四章出庫制度

一、配貨員根據系統的配貨單或銷售訂單,進行配貨出庫,其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審覈領用手續是否齊全,並要嚴格驗證審批人的簽名字樣,對於手續欠妥者,一律拒發;

二、配貨員要覈對清楚款號、顏色、尺碼、數量,方可打包,配貨單上簽字並放一聯出庫單于服裝包內,方便客戶覈對貨品,在包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數量;

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬,做到有帳可查,確保倉庫貨品的準確率;

四、發貨前需和銷售部,財務溝通好發貨地址、收貨人及聯繫方式等方可發貨;

五、貨品出庫完後及時整理貨架,需更改數量的要及時更改;

六、配貨員出完庫後要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬,並做好和貨運公司的交接;

第五章退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好,包裝有破損要當面清點完後,數量準確方可簽字;

二、退貨要及時清點,數據有出入時及時跟銷售部門,財務反饋,並及時解決。沒有問題的需及時整理上架;

三、次品退貨需維修的及時交予生產部維修,不能維修的退還工廠,並上報給財務,通知外發工廠退貨。

四、退貨單核對無誤後交予倉庫主管及時登帳;並及時交給財務;

第六章保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點,盤點後由財務覈實;

二、結合倉庫條件,做到貨品定置擺放,合理有序,保證貨品的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,並根據倉庫的條件考慮劃區分工,合理有效地使用倉庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:

1.嚴禁在倉庫內吸菸,動用明火。庫內消防設施按規定配置,定期檢查,保證消防設施完好

2.嚴禁無關人員進入倉庫,出入庫要接受檢查監督;

3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品,食品,

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品;

5.嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明:

第七章衛生管理制度

一、不得在倉庫內吃零食;要勤洗手,並擦拭乾淨;

二、在貨品上架、要及時清掃,註明款號、數量及物品名稱;

三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫內的空氣清新;

四、要及時清理桌面上的資料、雜物,保持桌面、抽屜的清潔。

第八章安全事項制度

一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩後才能上下,注意安全生產管理;

二、要經常檢查梯子是否有鬆動,貨架是否牢固;並及時聯繫維修人員維修

三、定期防範檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠;

四、下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關好及其它不安全隱患

倉庫管理制度3

一、總則

1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門,積存着公司大量財產,因此所有工作人員必須有高度的責任感,人人重視安全,關心安全,提高警惕,預防和打擊犯罪活動,同一切擾亂破壞安全的行爲作鬥爭。搞好內部治安,維護正常秩序,確保安全生產。

2.切實貫徹“預防爲主、防消結合”的安全方針,嚴格執行國家“消防條例”,公安部“倉庫防火安全管理規定”,做好安全管理工作,確保財產安全。

3.倉庫管理工作必須堅持:領導負責,依靠羣衆,分級負責,獎懲分明,保障安全。

二、入庫須知

1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。

2.確實工作需要進入倉庫人員,必須主動申請,經許可後由庫管人員陪同方可進入。

3.嚴禁攜帶火種及其他易燃和易爆品、有害物質進入倉庫,違者罰款40元,並同時予以沒收。任何人不得在倉庫區吸菸,違者每次罰款100元,情節嚴重者直接報告相關部門。

4.非本公司業務人員必須按本公司的程序辦事,不得在倉庫停滯、喧譁、吵鬧。

5.攜帶領料單物品出庫,必須出具本公司庫管人員填制主管簽發的單據方可出庫。

三、夜間安全有報警裝置的管理

1.各倉庫安裝有報警裝置,負責全倉庫的夜間安全保衛工作,報警裝置必須於每天下班前由責任人(物流部指定)開啓報警功能定期對設備進行維護確保正常使用。

2.倉庫工作人員在每天下班時,必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好,倉庫電源是否切斷。發現情況及時向負責人彙報,做好記錄,以分清責任。

3.夜間警衛人員是當然的義務消防員,必須積極參加消防訓練,熟悉消防知識,掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機智勇敢,奮力撲救,並注意保護現場。

4.如因玩忽職守,使公司財產遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。

四、消防安全管理

1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作,堅決貫徹“預防爲主,防消結合”的方針。

2.義務消防組織,既是防火滅火組織,又是防汛搶險組織,全體人員要積極參加消防知識的學習和消防訓練,經常進行消防演習,掌握消防技術,提高消防素質。

3.按照倉庫、貨場佈局,配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施附近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。

4.指定專人管理各種消防設施,經常養護維修,保證一切設備有效好用。

5.堅持“四節”(五一、十一、新年、春節),“三防”(春防、夏防、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查,發現隱患,及時排除。

6.要與公安消防部門經常保持密切聯繫,與友鄰企業、部隊搞好聯防。

倉庫管理制度4

一、保證所有庫存原材料數量正確和完好,自然損耗率控制在規定的範圍內。

二、庫存物資分區、分類擺放、整齊有條理,便於收發、檢查和盤點。

三、對所有庫存物資建立庫存記錄,及時做好入庫數、領出數的記錄。

四、做好有效的防火、防盜、防潮、防黴、防蟲蛀、防鼠咬的安全措施。

五、建立完備的物資驗收、領用發放、保管、盤點計劃和清潔衛生,不可'採購無計劃,保管無檔案,領用無手續'。

六、掌握各類物資日常用量信息,與各部門用時溝通,發現物資積壓,及時上報主管領導,儘快處理。合理控制庫存量,減少資金佔用,加速資金週轉。

七、做好原材料入庫、領用的登記工作。

倉庫管理制度5

1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額;並開具物資材料驗收入庫單,倉庫保管員要加強工作責任心,嚴防弄虛作假和缺斤短兩,嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。

2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫,後發出領用,並按實情填寫出庫單,出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。

3、應根據當餐廳的營業所需,要求各部門預先報備(日領料標準)防止超領,造成不必要浪費,在領用發貨時,應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量,嚴格控制叫貨,避免造成壓貨現象。

4、妥善保管好所有購進的物資、材料,做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放,採用先進先出法。

5、做好倉庫防疫工作,嚴防食品變質,嚴禁浪費

6、每月與採購部門配合瞭解,對比供應商價格差別,並通知採購部。對採購部門提供的新品種及新品牌,應先給使用部門對比質量,品質好壞和徵求使用部門意見,再通知採購部門採購。

7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況,建立各種物資、材料的收、發、登記賬簿制度(嚴禁弄虛作假)。

8、負責並會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬,載明貨物名稱,數量、單位和金額,並用於月底結出材料、物資的實存餘額,必須與盤存表覈對相符。

倉庫管理制度6

第一節總則

1、爲加強倉庫管理,提高倉庫管理質量,特制定本制度。

2、本制度中所指的倉庫管理包括:貨物的驗收入庫、保管、出庫、發運、退庫、盤點、安全等工作,以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。

3、本公司的倉庫管理依本制度執行。

第二節入庫管理規定

1、倉管員接到收貨通知後,安排好貨位,準備好必要搬運工具及勞務工。

2、倉管員應會同相關部門人員對每項進庫的物品,應於貨到當日詳加驗收。入庫驗收:

(1)對新採購的物品,倉管員應依據相關提貨單、入貨單、供方送貨單,覈對貨物的品名、編號、型號、規格、數量等內容(個別貨物還應包括生產日期、保質期限、質量證明等等);覈對實物是否相符完好;貨物及包裝上是否貼有標識。

(2)倉管員在驗收貨物過程中,如發覺附件短少、數量不符或貨物破損、性能變質時,最遲應於收貨次日以書面形式通知相關部門。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現異態,經領導批准後辦理相關憑證,進行入庫。如未辦理相手續,擅作入庫處理,日後發現貨物損壞等問題,視爲倉管員管理不善,自行承擔相應責任。

(3)已驗收入庫的貨物在一段時間內使用過程中出現質量問題,倉管員應即時通知相關部門,由相關部門負責辦理更換或退貨。

(4)因公司內部借用、試用、更換、銷貨退回、調貨等重新入庫的物品,於交回時應保持領用時的狀況。若有損壞,應由公司主管會同技術部門鑑定。鑑定爲無法維修或重新銷售的,由實際借領人照價賠償;若零附件遺失或不全時,則應由借領人依據貨物價格賠償。

3、入庫物品驗收合格無誤後,由採購經辦人辦理《驗收入庫單》,須註明貨到時間,由採購員、倉管員簽字、部門主管複覈簽字確認方可有效。

4、送貨入貨位,倉管員應及時摘錄產品序列號(條形編號),登記入庫臺賬,報財務入賬。

5、嚴格做到五點不收:憑單手續不全不收;品種規格不符不收;質量不符合要求不收;無批准不收;逾期不收。

第三節保管管理規定

1、貨物的儲存保管,以物品的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,並根據倉庫的條件劃區分工。吞吐量大的落地堆放,週轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

2、物品堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,根據貨物特點,必須做到過目有數,檢點方便,成行成列,文明堆齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有經濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批准一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送,虧時剋扣”的違紀做法。

4、保管物品要根據屬性,考慮儲存的場所和保管常識,加強保管措施。同類物品堆放,考慮先進先出,發貨方便,留有迴旋餘地。因倉管員未及時採取相關防護措施,導致物品受潮、損壞,倉管員應負責任。

5、保管物品,未經主管同意,一律不準擅自借出。維修急用零件或其它原因臨時急用的物品,經所屬部門主管同意後,可以借用,但必須填寫《物品借用單》或借條。同時倉管員必須在《物品臨時借用登記本》上登記,並且妥善保管好相關單據。借出物品最遲一個月內歸還,未能及時歸還,必須向主管說明原因。

6、倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經主管部門批准。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

7、退回或換回的舊物品,必須貼上明顯的標籤,另行堆放。

8、進入倉庫物品必須保持乾淨整潔,庫房內配備常規潔具,應當每日進行清掃,保持倉庫整潔。

第四節出庫管理規定

1、出庫驗收:

(1)銷售部開具《出庫單》,經部門主管簽字後,派送或傳真至倉庫,倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規格、數量等內容準備貨物,等待發貨。若有內容不明確應即時與銷售部覈對、確認。

(2)特殊緊急出庫時,業務人員必須以手機短信方式或借條將所需物品的規格型號、數量、發貨時間、地址等發送給倉管人員。倉管人員根據手機短信或借條先行報部門主管批准後方可發貨,並於上班後當日上午補辦手續,通知銷售部補開《出庫單》。

(3)凡屬公司內部人員借用物品,一律使用《物品借用單》。金額較高、較爲貴重、或數量較大的物品需由所屬部門主管簽字同意後,方可借出。

(4)物品出庫時,倉管員應摘錄產品序列號、出庫日期,若無產品序列號,貼以本公司產品編號,以便識辯,並在《貨物出庫記錄本》上登記,以便覈查。

(5)經申請批准同意拆件的機器或零配件,在元器件購回後應及時予以恢復,嚴禁將未恢復的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經修復貨物出庫。

(6)嚴禁無任何單據貨物出庫,嚴禁倉管員無任何單據自提自發!

2、交貨期限:

(1)正常庫存產品接獲公司銷售部開具的《出庫單》,當日出庫。

(2)因缺貨等原因不能當日出庫的,倉管員應及時聯絡銷售部相關業務人員並說明原因,便於告知客戶,協商發貨期。貨到時,應按協商過的日期即時發貨,如因倉庫延誤發貨導致客戶取消定貨,倉管員對此負全部責任,倉庫主管負連帶責任。

3、物品出庫時,若無特殊要求情況下,須遵循先進先出原則。

4、任何物品出庫,倉管員均應於出貨當日登記入賬,以便存貨的控制。

5、爲防止錯發、重發和漏發,要求做到:“三覈對”、“五不發”,“三覈對”:出庫單與實物相覈對、出庫單與裝箱清單相覈對、裝箱清單與實物相覈對。“五不發”:無計劃不發、手續不齊不發、塗改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發。

6、《貨物出庫記錄本》按序編號,每季度交至公司分管倉庫的領導查看。

第五節發運管理規定

1、貨物的包裝:

(1)貨物出庫封箱前,倉管員應仔細覈對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規格、數量是否相符,經覈實無誤簽字確認後,附上裝箱清單後方可封箱。

(2)所有物品必須按其性能、屬性包墊好,採取完好的保護措施,以防止貨物的損壞。

(3)對於體積較小、價值較高的小物品,以及隨貨發票,一律要求用透明包裝袋包裝,並作醒目標記,且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其它紙張包裝,避免客戶當作廢棄物品丟棄。

(4)所有發運物品,必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字,並在《發貨記錄本》上登記簽字。

(5)發送快遞,必須附有清單壹份,相關人員在清單上簽字。發貨人員並在《快遞記錄本》登記。

(6)發往外地的貨物如需用木箱裝運,則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。

(7)如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。

2、物品的搬運:

(1)按類搬運,搬運貨物時應小心輕放,不能猛撞,嚴禁一切人爲可能損壞貨物的形爲。搬運人爲損壞,由相關責任人負責,並按貨物實際價值賠償。

(2)搬運時要注意人員和貨物的安全,避免人員傷亡和貨物損壞。

3、因客戶業務需要,收貨人非訂購客戶或其收貨地點,應由訂購客戶出具收貨指定通知單,其《出庫單》應經銷售部主管核籤後方可辦理交運。

4、倉庫接獲《出庫單》方可發貨,但有指定交運日期的,依其指定日期交運。

5、客戶在需要日期上註明“不得提前交運”的,倉庫若因庫位問題需提前交運時,應先聯絡銷售部人員轉告客戶同意後,並有銷售部門出具的《出庫單》後方可提前交運。若是緊急出貨時,應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運,再補辦出貨手續。

6、未經辦理入庫手續的物品不得交運,若需緊急交運時需於交運同時辦理入庫手續。

7、若因工作失誤,發錯貨物或發錯地方,造成經濟損失。相關責任人應對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔全部經濟責任,並視情節輕重處以1-2倍的罰款。

8、運輸保險:

(1)由承運公司發運時,無論以何種方式發運(大巴、汽運、客運、鐵路運輸等),都必須對所運貨物進行投保。

(2)投保金額一般是貨物總價值的20%-50%,客戶另行約定的除外;易損、貴重物品應相應提高保額,具體需與銷售部相關業務人員(主管)洽商。

9、承運車輛調派與控制:

(1)由公司領導指定專人負責承運車輛與發貨人員的調派。

(2)如因公司車輛不夠調派的情況下,可另行僱車,但需填寫《僱車申請單》,經部門主管簽字後方可生效。

(3)如承運車輛可能於營業時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前,倉庫發貨人應將預定抵達時間通知銷售部門轉告客戶準備收貨。

10、物品的交運:

(1)物品直接交運客戶時,倉庫人員應開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》,發貨人及承運人應於《送貨單》上簽字。物品送達客戶時,請其驗收,並簽收《送貨單》回聯。《送貨單》客戶簽收回聯由公司指定專人妥善保管。

(2)客戶要求自運時,倉庫應先聯絡銷售部門確認。物品裝載後,承運人(客戶)應在《出庫單》上簽字,並註明“自提”字樣。

(3)物品通過承運公司發運時,發貨人及承運人應在發運單據上簽字,並註明發貨日期。發運單據由指定專人妥善保管,便於查對和月底複覈、結賬。

11、發貨通知:

(1)貨物發出後,倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。

(2)如因未及時通知對方造成貨物遺失,由相關責任人承擔全部責任,並且視情節輕重處以罰款100元-200元。

12、運費審覈及控制:

(1)單次運輸費用在1000元(含)以上,應填寫《費用審覈單》,報請部門主管審批。

(2)倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯,“運費明細表”及發票存根,應於5日內審覈完畢,送至財務部整理付款。

(3)倉庫審覈運費時,應檢查覈對開具的回聯,是否有逾期送達或相關異常簽收(如貨物損壞等情況),均依合同規定罰扣運費。

(4)對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原則,對其價格、安全性、服務快捷進行綜合評估,選擇最適合的運輸公司和運輸方式。

(5)運費的控制:無論是公司付款,還是到付,發貨人都必須選擇最節省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式,違“常規”者公司將嚴肅處理。

第六節退庫管理規定

1、辦理退庫手續時,應開具《退庫單》,並註明退庫原因。

(1)退庫物品外觀保持完好的,須由技術部門鑑定,確認完好並在《退庫單》上簽字,倉管員審覈簽收,方可退貨。

(2)退庫物品外觀未保持完好,由銷售人員填具《退庫單》簽字後,主管確認簽字,倉管員審覈簽收,方可退貨。倉管員應在物品上貼上標識及《退庫單》編號。

2、貨物報損:

(1)退貨物品經技術部門鑑定爲無法修復的,經部門主管簽字後,由相關退貨人員申請報損。

(2)客戶遺留的無法修復、使用的物品,轉入報損物品入庫,報採購部入賬。

3、退回的物品如需特別處理的,倉管員應及時上報主管部門,主管部門應督促相關部門及時處理。

第七節盤點管理規定

1、貨物盤點分爲定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次,月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。

2、貨物盤點的主要內容:檢查貨物的賬面數量與實存數量是否相符;檢查貨物的收發情況;檢查貨物的堆放及維護情況;檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。

3、倉管員的自盤:經常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤;每月中旬對常用物品自盤一次;月底實行全面自盤一次。

4、對貨物的盤點一般採用實地盤點法,盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。

5、盤點後,應由盤點人填具盤存報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況,應詳加註明後由庫管人員簽名負責。盤點人員均應在盤點情況報告上簽字,並報公司主管領導和總經理審閱。

6、盤點後如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉庫主管呈報總經理覈准調整,若爲保管責任短少時,則倉管員對此負全部責任。

7、非人爲原因造成的物品報廢,倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未採取相應的防護措施,使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等,由倉管員負責。

8、如直接保管物品的庫管人員變動時,應查對庫存物品的移交清冊,交接雙方會同監交人員進行實盤存。

9、倉管員定期向採購部遞交盤點報告,隨時與採購部門溝通庫存情況,建立《最低存量基準》,貨物低於存量基準時,應馬上彙報上級主管和採購部門。

10、處罰:因倉管員不負責任,保管不善,未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失,應當負有全部責任,並按批發價賠償。

第八節安全管理規定

1、庫房鑰匙僅限於庫管人員保管。

2、除庫管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批准,不得進入倉庫。

3、因業務、工作需要進入倉庫時,必須先辦理登記手續,並要倉庫人員陪同,不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢,出倉庫時應主動請倉管員檢查。

4、倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

5、任何人員,除驗收時所需要,不準把倉庫物品試用試看。

6、做好消防工作,提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施,應配備相應數量的滅火器等消防設備。

7、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發生火災,應沉着,冷靜,及時撥打“119”火警臺,並正確使用滅火器,盡力控制火勢。

8、庫房內不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸菸、使用明火,經常檢查電線是否有破損現象。吸菸者每次罰款200元。

9、所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好,做到人員離開時應鎖好。丟失資料,相關責任人承擔全部責任。

10、人員離開庫房時,必須關閉所有電源,鎖好所有門窗,加強防患意識。

第九節考勤/通訊管理規定

1、倉庫物流部考勤時間:上午:08:40-12:00下午:13:00-18:00以上考勤時間僅對員工的一種考覈,非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性,所有倉庫、物流部門員工必須保證當日事當日畢,保證當日工作的及時、連貫完成後方可下班或休息。

2、嚴格遵守公司規章管理制度,上班時間堅守工作崗位,不得聊天,不得打私人長途電話、聲訊電話,非業務電話不得長時間佔線。如有違反,視情節輕重處以30元-100元的罰款,或警告、記過等處分。

3、通訊管理規定:

(1)星期一到星期日8:00--21:30手機保持暢通。

(2)若因通訊原因,造成工作延誤,規定如下:手機關機一次扣款50元;月累計三次(含)以上扣除當月通訊補貼;情節嚴重者,取消當月崗位津貼。

第十節獎懲管理規定

1、獎勵規定:

(1)全年發貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。

(2)對倉管員所保管的貨物,全年盤點無丟失,無損壞,予以獎勵倉管員500元-800元。

(3)發現並能及時制止重大錯誤形爲的發生,避免公司遭受經濟損失,視情況給予1000元-20xx元的獎勵。

(4)工作認真負責,恪守職責,遵守公司各項規章制度。年終予以獎勵500元-20xx元。

(5)積極進取,努力鑽研。對倉庫的管理,提出合理化的建議,爲公司開源節流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。

2、懲罰規定:

(1)違反以上倉庫管理規定,造成經濟損失,倉管員對此負全部責任,倉庫主管負連帶責任。

(2)公司安排的工作應在規定的時間內執行;如因特殊情況未能及時完成,應主動反饋溝通。

(3)情節輕者處以罰款100元-500元。

(4)多次違反規定、情節嚴重者按實際價值賠付,並給予警告、記過、降級、記大過、或調離工作崗位,辭退等處分。

本制度作爲原制度的修正,自20xx年8月1日起執行。本制度與原制度相悖之處,以本制度爲準。公司保留對制度的最終解釋權和修訂權。

倉庫管理制度7

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;

3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。

5、做好各類物料和產品的日常覈查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映,以便及時調整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內要及時清理,保持整潔。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上;出庫時應先外後內、先上後下,先進先出,防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本覈算的正確性。

倉庫管理制度8

一、崗位職責:

1、負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫後色號、品種、規格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則爲:堆放高度≤1.8m,500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件,每層6件,分三層交錯碼放,上部平壓2件,共20件獨立堆放。

3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認並加蓋財務印章的出貨單或調撥單後,應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求,憑出貨單或調撥單到倉庫覈對產品是否齊全,是否符合發貨要求,確認無誤後方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。

4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時,由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》,經銷售部經理簽字確認,倉管員接《出貨通知單》後按程序發貨。成品全部裝車完畢,倉管員簽字確認並填寫裝車數目,交由銷售部開《發貨單》。

5、進行發貨裝車時的現場跟蹤,嚴格按照出貨單或調撥單發貨,倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶,破損磚不得裝車發出,如確因特殊原因需補充破損數量,必須由成品車間主任籤認後方可予以補損。產品裝車時,成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認,覈准後應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

6、如客戶因特殊原因進行的“先開單,後提貨”,提貨有效期爲7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯繫並提請客戶注意《發貨單》的時效。

7、銷售部如有樣品磚需求,應根據開具《樣板申領單》,報總經理審批,後交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯,一聯交辦公室,二聯交成品倉,三聯交門衛,四聯存銷售部。

8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳,並於次日上午11:30前將《成品日報表》交相關單位。(《成品日報表》一式三份,一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦)。

9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記,並於每月25日彙總至財務部。

10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式四份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦)。

二、管理制度:

1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車,如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理,庫管員有權拒開《力資單》,並呈報物管部。

5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃乾淨。

6、在裝車過程中不得有人爲原因打破磚片;如確有發生,則按出廠價由責任人照價賠償。

7、貨主、司機開車撞破磚片,應知會銷售部由其照價賠償。

8、成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續後方可發出。否則,所造成的一切後果由責任人自行負擔。

10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

11、以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

倉庫管理制度9

1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購,保證供應。

2、進庫物資驗收合格後分類,分規格有序存放。

3、所有庫存物品必須作好防潮、防黴變,存放時離地20cm,離牆5cm,離頂50cm。

4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。

5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班後及時關燈、關門窗。

6、保持庫房衛生整潔,倉庫場地實行分片、定期、包乾。

倉庫管理制度10

一、公司倉庫規劃制度

1、倉庫規劃

倉庫分配件庫和成品庫,配件庫存放所有產品配件、工具及原材料。成品庫存放所有生產完畢待發的產成品。

2、庫位的劃分和標示

倉庫存放的物品,按照工具、標準件、安裝配件、電器配件、塑料件、閥件、半成品、印刷品、包裝物等類別分類放置及登記。同時記錄帳和卡。

二、進貨入庫管理制度

1. 所有物資,不論購入的產品配件、原材料、工具,以及銷貨的退回,展示的收回,都應經過倉庫管理員辦理入庫手續,方可入庫。

2.倉管人員應將每項進庫的產品,於當天下班之前祥加驗收後,開具入庫單並登記帳本,對於堆放在車間的原材料同時開出出庫單。憑此控制每件物品的使用和存放狀態。

3.物資的驗收,應依據有關的訂購單、採購單、發貨單或發票等相關的憑證所列的產品的品名、型號或規格辦理驗收,如發現規格、型號不符或破損等情況,應及時通知進貨單位或人員進行處理。

4.因退貨、試驗、更換等情況而重新入庫的物資,交回時應保持

倉庫管理制度11

1.目的

爲了加強南二分公司倉庫管理工作,全面貫徹落實公司QHSE方針,提高風險控制能力,確保倉庫管理合理有效。

2.要求

2.1倉庫材料、物資管理。

2.1.1庫管員對所管轄的物資進行分類登記,設置標識卡、臺帳,做到帳(包括紙質和電子臺帳)、物、卡相符,及時反映庫存。

2.1.2對維修材料、搶險設備和工器具等物資應按規定放置,並做好標識、分規格存放,有計劃、有秩序安排物資進庫、出庫及存放地點。

2.1.3存放物品的倉庫應保持整潔通風,防潮溼,碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關登記。

2.1.4嚴格執行南二分公司物資領發放工作流程。

2.1.5注意安全,離開倉庫後必須關閉倉庫門;不得磕、碰、摔、擠壓物資。

2.1.6嚴格堅持物資、出庫登記,做到先進先出,減少物資積壓倉庫時間,監督庫存量。

2.1.7倉庫安全員應定期檢查庫存物資狀況,倉庫管理部門應定期組織盤點。

2.2倉庫設施、設備的管理。

2.2.1保持倉庫庫容庫貌,不得帶食品到倉庫,每天下班前清潔地面,清除庫存物資上灰塵雜物。

2.2.2倉庫設施、設備設專人管理,各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,並要做到正確使用,經常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設備,應提請公司進行報廢鑑定。

2.2.3及時做好維搶修設備使用登記。

2.2.4電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。

倉庫管理制度12

一、考勤、同車間考勤

二、倉庫工作安排

1、每一天早晨上班由主管負責人主持開晨會,各工序人員要及時彙報需要解決的問題,務必做到能當時解決的問題當時解決,當時沒能解決的問題優先解決。

2、上班時間不得隨意脫崗,除外勤人員外其他一律不得帶手機上班,不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧譁、爭吵、打架。要愛護廠裏財物,工作時要保護好自我的工具,如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放,不要造成外觀損壞,所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放,用完後要放回原處,未用的備件要集中收回,交於各工序職責人。不得在牆上包裝箱上亂寫亂畫,如需在牆上或紙箱上標明產品名稱時,必須要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

3、要在工作中愛崗敬業,學習好自我的本職工作,努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要迅速、定量、定時,工作必須要按時完成。

4、工作場所要衣裝整齊,不得赤腳,不準穿拖鞋。

三、各工序人員的職責範圍

1、內勤人員

①接電話,向客戶報價,記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址,開出庫單時必須要簡章清楚。

②平時要檢查好貨物的庫存情景,數據要準確,與其它生產部門協調工作時要書面記錄。

③記錄每一天的發貨車次情景,姓名時間,每週一問詢一次車輛有無違章記錄。

④午時貨物發出後要覈算好出庫單的數量,查看是否有發錯貨物、記錯發貨信息、丟失單據的情景,第二天向客戶發信息通知接貨信息。

⑤客戶退貨必須要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位,在中午上班時,或是會上交於外勤人員。

⑥與客戶接觸時要用禮貌用語,陳述事情要清楚。

2、倉庫整貨人員

①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量,平時要注意貨物排放位置。

②裝車時要覈對好貨物數量,要做到萬無一失。

倉庫管理制度13

1、沒有有效收、發料單據,倉庫不得收發物料。具體參照《領(發)料作業橫向控制卡》處理;

2、按規定時間收發物料,緊急、特殊情況以“服務生產”爲原則處理(固定領發料時間);

3、物料進出倉時應嚴格計量、計數,不得以估算物料量作爲收發依據;

4、未經有效批准不得超量收料(供應商送的備品除外),也不得超量發料或發貨;

5、領發物料後(含領、發、退、補料等),應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作;

6、倉庫備(發)料須遵循“先進先出”原則,並注意於收、發料時採取措施予以保證;

7、物料的進出倉由倉管員主導,其他人不得擅自對物料進行處理,無關人員未經允許不得進入倉庫;

8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控,發現異常情況及時處理。

9、研發部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續,按《領發料作業橫向控制卡》執行。

10、儲存應遵循三項基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點、定位、定量;c、先進先出;

11、對存在色差的物料應做好標識工作,相似物料要分開區域擺放;

12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理,並做好相應標識;

13、對庫存時間超過12個月未動用的物料,制定、參照《呆廢料處理作業流程》進行處理。

14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合,並負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執行;對於盤點有誤差的物料,倉管員不得私自調賬;

15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時,應對異常物料實施抽查、抽盤作業;

16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況,倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點,作爲考覈下屬工作績效的一種手段。

17、倉庫人員不得監守自盜,嚴禁公物私用;倉庫人員不得收受供應商禮金與物品;

18、在倉庫範圍內嚴禁抽菸,違反者樂捐200元/次,責任倉管員樂捐50元/次;

19、對於盤點中出現的問題依具體責任劃分進行處理、追究;對所有的樂捐納入員工基金。

20、考覈指標:帳物卡相符率,由財務部、PMC物控員每週統計,每月彙總。

倉庫管理制度14

1總則

1.1爲使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合公司實際情況,特制訂本規定。

1.2倉庫管理工作的任務

1.2.1根據本規定做好物資出庫和入庫工作,並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接.

1.2.2做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。

1.2.3積極開展廢舊物資、生產餘料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。

1.2.4做好倉庫安全保衛工作,確保倉庫和物資的安全。

1.3本規定適用於本公司內的各類倉庫,包括材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫,以及堆放於庫房外的歸倉庫保管的大件物資。

2倉庫物資的入庫

2.1外購物料(包括原輔材料、外購件等)到達後,由採購部門填寫一式三聯入庫單,入庫單上應寫明採購合同號、供貨單位名稱、所生產產品的名稱(採購的通用物料如不確定用於何產品的可不填寫生產產品的名稱),備註欄寫明採購單價。待入庫物料經質檢部門質檢合格簽字後,倉管員覈對貨、單相符方可簽收入庫,如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的,應寫明原因。倉管員憑手續齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬,另第一聯交財務部門,第三聯交採購部門。

2.2委託加工材料加工完後回公司,由採購部門填寫一式三聯入庫單,入庫單上應寫明加工合同號、加工單位名稱、加工項目,備註欄寫明委託加工材料的單件加工費。待入庫貨物經質檢部門質檢合格簽字後,倉管員覈對貨、單相符方可簽收入庫,如入庫單上報檢數量和實入庫數量不一致的,應寫明原因。倉管員憑手續齊全的入庫單第二聯登記倉庫實物賬,另第三聯交採購部門,第一聯交財務部門,財務部在“委託加工臺賬”上予以登記。

2.3供貨商贈送給我公司的物料必須辦理入庫手續,由採購部門填寫入庫單,入庫單上註明“贈送”,採購單價填“0”。

2.4車間生產的半成品、產成品應在完工後及時辦理入庫手續,生產車間在辦理入庫手續前應先問明半成品、產成品的存放地點,一式四聯填寫入庫單,經質檢部門質檢合格簽字後,倉管員覈對貨、單相符方可簽收。倉庫依據入庫單第二聯登記實物賬,第三聯交生產車間,第四聯交生產管理部做產量統計依據,第一聯交財務部作爲成本覈算和產品覈算的依據。半成品、產成品雖堆放場地分散,但倉庫管理員應在倉庫備查簿上登記半成品、產成品的存放地點,並應時常清查、覈對。

2.5因生產或修理設備需要而直接用於生產或修理設備的外購物料或已完工的委託加工材料。應在物料到廠時,根據2.1、2.2規定辦理入庫手續,同時辦理領用手續,以準確反映公司的物料量。 2.6入庫單的數量不得塗改,否則無效。

2.7對於物料驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不符的,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,並視其程度報告採購部、財務部或公司總經理處理。

3倉庫管理制度物資的出庫

3.1原輔材料、半成品領用出庫的,由領料人填寫一式三聯領料單,領料單上應寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱,經領料部門領導覈准簽字,倉庫保管員簽字發貨。領料單第一聯交財務部作成本覈算依據,第二聯倉庫作爲登記實物賬的依據,第三聯退給領料人作爲車間物料消耗的考覈依據。

3.2下料人領用鋼材原料裁切的,應事前一式三聯填寫生產領料單,領料單上寫明生產任務單編號、領料部門名稱、所生產產品的名稱、領用的物料名稱、規格、單位、申領數量(實領數量暫空缺),經領料部門領導覈准簽字,並告知倉庫保管員後方可用料裁切,下料工在裁切完工後一小時內,根據實際使用數量(包括裁切中的合理損耗和非正常損耗)在領料單上填寫實領數量,將領料單交倉庫保管員,否則用料人按30元/次處罰。

3.3易耗品、常用工具領用的,由領料人一式三聯填寫領料單,經領料部門負責人簽字確認,倉庫保管員方可發貨。常用工具領用的,倉庫應建立工具領用、使用臺賬,實行以舊換新。

3.4專用工具和Φ14以上鑽頭等物品只可借用,不得領用。借用時由借用人在倉庫的借用登記本上簽名,並應在七天內歸還。如還需借用的,另行辦理手續。

3.5委託加工領用材料的,由採購部門一式三聯填寫領料單,領料單上應寫明生產任務單編號、加工單位名稱、加工項目、所生產產品的名稱,經採購部門負責人確認簽字,倉庫保管員方可發貨。倉庫憑領料單第二聯登記倉庫實物賬,另第三聯交採購部門,第一聯交財務部,財務部在“委託加工臺賬”上進行登記。

3.6產品銷售出庫,成品倉庫保管員根據生管部的發貨通知單一式三聯填寫出庫單,出庫單上應寫明銷售合同號、客戶名稱,經生管部、財務部審覈簽字,總經理或總經理授權人批准後方可發貨。出庫單第一聯倉庫留存記賬,另第二聯交財務部,第三聯交生管部。

3.7出售的產品、商品、委外加工的材料出公司大門,倉管員應根據手續齊全的出庫單或領料單填寫放行條,放行條上應寫明客戶名稱、車牌號、貨物名稱、規格、數量、出門原由,門衛必須覈對貨、單相符後方可放行。 3.8出庫單、領料單、放行條的數量不得塗改,否則無效。

3.9倉管員應嚴格按先辦出庫手續後發貨的程序發貨,嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨。用料人也不得自行取用物料,否則當事人按30元/次處罰。

3.10對於一切手續不全的提貨、領料事項,倉管員有權拒絕發貨,並視其程度報告生管部、財務部或公司總經理處理。

3.11車間餘料退庫或領用物料有質量問題的退庫,應填制一式三聯紅字領料單(如填寫的退庫單是藍字領料單,數量應以負數表示),並在備註欄內寫明退庫原因,不得在原領料單上減去退庫數量或修改數量。對有質量問題的倉庫應及時通知質檢、物控及財務部門。

4倉庫物資的保管

4.1倉庫採用計算機內網系統設立倉庫實物賬,設置實物登記卡,倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行進、出、存記賬,倉庫只覈算數量,不覈算金額,同時,在每一物資存放點的明顯位置掛放實物登記卡,跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬和實物卡,保證賬、卡、物相符。

4.2每月必須對庫存物資進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監盤,並由倉管員填寫盤點表一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交公司總經理,並將實物盤點數與倉庫實物賬覈對,如有盈、虧的`應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門覈實,並報有關部門和總經理批准,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

4.3倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行,對不同物資採用不同的計量方法,確保物資計量的準確性。

4.4物資的收發遵循“先進先出”的原則。

4.5做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。 4.6倉庫要根據物資的本身形狀、特性、價值等,採用不同的堆放方式,既要提高貨倉的利用率,又要保證物資的進出和盤點方便。

4.7對於某些特殊物資,如乙炔、油品、油漆等,應有專人負責,並設置明顯標誌。

4.8非倉庫人員進入倉庫庫房的,必須經倉管員同意,並在倉管員的陪同下進入庫房。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在倉庫內吸菸。

4.9倉管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜等工作,保障倉庫和物資財產的安全。

4.10倉管員工作調動時,必須辦理移交手續,由倉庫負責人進行監交,表上簽名,只有當交接手續辦妥之後,才能離開工作單位。

4.11未按本規定辦理物資入庫、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的,倉管員應承擔由此引起的經濟損失。

5本規定從下發之日起執行,以前的相關規定同時廢止。

倉庫管理制度15

倉庫管理制度(紡織企業)

1 目的

規範原料倉、成品倉、五金倉的管理。

2 範圍

適用於公司原料倉、成品倉、五金倉的管理。

3 職責

3.1 原料倉負責公司原材料、下腳料的進倉、存儲、出倉工作。

3.2 成品倉負責公司棉紗成品、包裝物及輔料的進倉、存儲、出倉工作。 3.3五金倉負責公司五金備件,機臺配件,各種潤滑油,日常用品,生活勞保用品的進倉、存儲、出倉工作。負責存儲尚有價值的廢舊物料。

4 工作內容

4.1 原料倉管理

4.1.1原料倉管理機制

原料倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據統計和具體業務的指導。

4.1.2 原料倉進倉、驗收制度

原料進倉時如下雨,要在指定的地點卸貨;如不下雨但地上有雨水,要在地上鋪上防水布,以防棉花浸溼而黴變。

隨車來的散包,如可以分清批號,通知排包工及時打包並放回原批,如分不清批號,要通知棉檢及時處理;零包(包上有完整批號,但數量很少)要按產地、批號分開放置,並及時通知棉檢處理。

每批棉花進倉時,倉管員要根據經營部提供的產地、卡號、批號、等級、件數、重量等資料,及時覈對有關信息,如有出入,應及時向倉庫主管彙報。

每批棉花進倉時,應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。

根據檢斤單算出的淨重如與經營部提供的淨重相差超過國家規定,要及時報告,經營部據此向供應商索賠。

根據經營部提供的公定重量辦理進倉。

外購落棉、下腳料進倉時,應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。並以此重量辦理進倉。

本公司回用花、下腳料進倉時,以包頭重量進倉,並按件數的10%的抽查重量。如與包頭重量相符,按包頭重量進倉,如不符,責成進倉部門重新稱重並按新重量辦理進倉。

進倉後的原料必須在一天之內按分批後的批號、數量準確報給棉檢室,以便抽樣檢驗、安排使用。

4.1.3 原料倉存儲、堆放制度

在倉庫地面畫線指明原料堆放區域。留出牆距0.5米,縱橫各2米寬的井字形通道,以利倉庫內的空氣流通。

原料進倉以後,必須嚴格按包裝、級別、批號分檔分堆堆放。絕對不允許有混批現象。

原料堆垛要整齊有致,層與層之間交叉放置,保證安全穩妥。在堆垛時,棉堆高度應在四層以上,十層以下,並依每批的總件數及高度要求,算準底包數,以儘量利用倉庫空間,增加庫容。

每批原棉進倉後必須掛牌,標明每堆(批)棉花的產地、批號、等級、數量、進倉時間等。

倉庫大門要每天打開,使倉庫內的空氣流通。在雨季或高溫、潮溼天氣時,必須適當地進行排氣,防止棉花受潮或溫度過高。

正常生產時,倉庫應每5天一次將庫存的原棉件數準確地報給棉檢室,轉紡前夕一星期內,每天報數。

發黴、變質的棉花,要另行放置,及時通知棉檢和相關部門協商處理。分級室退回的棉花應單獨放置,並註明原因,以便安排使用。

4.1.4 原料倉出倉制度

原料出給生產車間時,要嚴格按棉檢室開出的《領料單》上的等級、批號、件數,出倉,並監督排包工的拉包工作,絕對不允許出現錯批、錯包現象。並按公司規定辦理出倉手續。

回花、下腳、廢料出給外單位時,要有兩名倉管員在場共同監督出倉。同時, 應按包頭重量填寫檢斤單,檢斤單一式3份:自存一份、經營部一份、財務部一份。

4.2 成品倉倉庫管理 4.2.1 成品倉倉庫管理機制

成品倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據的統計和具體業務的指導。

4.2.2 成品倉進倉、驗收制度

包裝組每天統計包裝好的成品數量後,填寫《入庫單》。倉管員清點核對無誤後,在《入庫單》上簽名確認,安排搬運工將包裝好的成品運入倉庫,並按要求堆放整齊。

包裝材料及輔助材料到廠後,倉管員以發票爲準,覈對供應商提供的送貨單,確認品種,規格,數量無誤後,安排搬運到倉庫,倉管員在旁監督,安排堆放位置。並立即通知有關部門進行驗收。

4.2.3成品倉存儲、堆放制度

倉庫裏成品、包裝物及輔料要劃分不同區域放置,不同品種、規格、批號的成品、包裝物及輔料要分開放置,且做好標識。

成品的堆放在做到既方便盤點、出倉,又能有效地提高庫容。

4.2.4成品倉出倉制度

棉紗成品出倉時,倉管員根據經營部發出的《產品出倉通知單》安排裝車並填寫《棉紗成品出倉單》,經顧客或顧客的委託代理人覈對無誤後簽名。顧客或顧客的委託代理人憑此單到經營部辦理有關手續。

有樣品紗時,倉管員開出《棉紗成品出倉單》,經營部有關人員簽名確認,提貨並交給顧客或顧客的委託代理人。

需要領用包裝物及輔料的部門必須指定專人到成品倉領取包裝物及輔料。倉管員填寫《領料單》,領料人簽名確認,並立即運走所領用的物料。

4.3 五金倉管理

4.3.1 五金倉管理機制

五金倉由公司的倉庫主管直接負責日常事務的管理和審計,財務部負責倉庫經濟資料、數據的統計和具體業務的指導。

4.3.2 五金倉進倉、驗收制度

物料到倉庫後,倉管員立即通知相關的採購員,確認所採購的物料的品種、規格、數量等資料。採購員確認後,由倉管員通知下列人員進行驗收 a、重要物料(關鍵的工藝部件),由採購員與品管部進行驗收。 b、進口件,由採購員與使用部門進行驗收。 c、一般物料,由採購員與倉庫進行驗收。

各部門暫時不用的舊物料、損壞但尚還有價值的物品,退回五金倉庫管理。

倉庫填寫《入庫單》。

4.3.3 五金倉存儲、堆放制度

倉庫在地面劃線指明物料堆放區域,並根據物料的性質,分類、分區域放置。能上物料架的一定要上架,不能上架的要在指定區域擺放齊。危險品單獨存放,並與其它物料保持足夠的距離。

同類物料要按一定的規則擺放,每種物料都必須用物料卡標明品種、規格、單價等信息。

入庫的廢舊物料單獨存放,可再利用與不可再利用的要分開放置,且做好標識。

4.3.4 五金倉出倉制度

各部門必須指定專人到五金倉領取物料。非指定人員到五金倉領取物料,倉管員必須拒絕發料。

各部門指定人員需到五金倉領用物料時,必須持經本部門領導簽名同意後的《領料單》到五金倉領用指定物料。倉管員按上述領料單指明的物料品種、規格、數量等發料,不得多發、少發。

各部門領料人員和倉管員共同覈對所領物料的品種、規格、數量,由倉管員在《領料單》上簽名確認。各部門領料人員必須立即將所領物料拿走。

情況緊急時(如晚上車間壞機時),在得到倉庫主管明確授權的條件下,倉庫可以先予發料。但必須在第二天將手續補辦好。 5 相關文件 無

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